Spis treści:
Zobowiązania
Ustawienia >Przychodzące
>
Zatwierdź
Sprawdź pod kątem duplikatów dokumentów-> TAK
Przy próbie wczytania zdublowanego dokumentu pojawi się ostrzeżenie:
Uwaga:
system rozpoznaje duplikaty po następujących zmiennych:
Kwota
Numer faktury
Data faktury
Dostawca
Zablokuj archiwizowanie dokumentów -> TAK
Zapobiega akceptowaniu i archiwizowaniu duplikatów.
Należności
Ustawienia > Wychodzące
Sprawdź pod kątem duplikatów dokumentów -> TAK
Numer faktury oraz jej łączna kwota decydują o tym, czy system uzna ją za duplikat.
Blokuj wysyłanie duplikatów -> TAK
Zapobiega ponownemu wysłaniu klientowi tej samej faktury.