Skip to main content

Comment éviter les doublons?

Maxime avatar
Written by Maxime
Updated over 2 weeks ago

Table des matières:

Éviter les doublons dans les factures d'achat

Paramètres > Achats > Accepter

  1. Vérifier les doublons -> ON

    1.png


    -> affiche une notification lorsque vous importez un doublon. Active, cette option affiche le message suivant lorsque vous importez un doublon:

    213-doublon.png



    Remarque:

    la vérification se fait sur base de :

    1. Montant

    2. Numéro de facture

    3. Date de facture

    4. Fournisseur

  2. Bloquer l'archivage des doublons -> empêche un document détecté comme doublon d'être accepté et d'apparaître 2 fois dans l'archive

Éviter les doublons dans les factures de vente

Paramètres > Vente

  1. Vérifier les doublons -> ON
    -> Les documents sont vérifiés sur base du numéro de document et du montant total.

  2. Bloquer l'envoi de doublons -> ON

  • -> vous empêche d'envoyer une même facture plus d'une fois à un client

    214-doublon.png



221-doublons-ventes.png

Statut 'Doublon'

Une facture reçoit le statut Doublon lorsque vous essayez d'accepter la facture, mais le système a détecté la facture en tant que duplicata en fonction des critères suivants:

  • Fournisseur

  • Date du document

  • Numéro du document

  • Montant total

En principe, la même facture existe déjà sur votre compte, vous pouvez donc supprimer le document avec le statut Doublon depuis les détails de la facture.

Did this answer your question?