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Wie vermeide ich doppelte Dokumente in meinem Konto?

Maxime avatar
Verfasst von Maxime
Gestern aktualisiert

Das Inhaltsverzeichnis:

Eingangsrechnungen

Einstellungen > Eingehend > Anerkennen

  1. Auf doppelte Dokumente prüfen-> EIN
    Es wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie ein Duplikat importieren:

    229-warning.png


    Hinweis:

    Um Duplikate zu ermitteln, werden die folgenden Elemente überprüft:

    1. Betrag

    2. Rechnungsnummer

    3. Datum der Rechnung

    4. Lieferant

  2. Archivierung von doppelten Dokumenten blockieren -> EIN
    Verhindert, dass doppelte Dokumente akzeptiert und erneut archiviert werden.

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Ausgangsrechnungen

Einstellungen > Ausgehend

  1. Auf Duplikate prüfen -> EIN
    Der Gesamtbetrag und die Rechnungsnummer werden geprüft, um festzustellen, ob ein Dokument ein Duplikat ist.

  2. Versand von Duplikaten blockieren -> EIN
    Verhindert, dass Sie eine Rechnung versenden, die bereits an Ihren Kunden gesendet wurde.

    230-warning.png

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Status der Datenanreicherung

Eine Rechnung erhält den Status Datenanreicherung, wenn Sie versuchen, die Rechnung zu akzeptieren, das System die Rechnung jedoch anhand der folgenden Kriterien als Duplikat erkannt hat:

  • Lieferant

  • Datum des Dokuments

  • Nummer des Dokuments

  • Gesamtbetrag

Im Prinzip gibt es bereits dieselbe Rechnung in Ihrem Konto und Sie können das Dokument mit dem Status Datenanreicherung aus den Rechnungsdetails löschen.

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