- Criar automaticamente fornecedores:
- Cria automaticamente fornecedores quando recebe uma fatura dum fornecedor que ainda não faz parte da sua lista
- Atribui números automaticamente aos fornecedores criados
- Escolher o formato de numeração dos fornecedores
- Criar clientes automaticamente:
- Cria automaticamente clientes ao importar uma fatura a um cliente que ainda não faz parte da sua lista
- Atribui números automaticamente aos clientes criados
- Escolher o formato de numeração dos clientes
- Corresponder cliente/fornecedor por nome:
- Normalmente, os clientes ou fornecedores existentes são identificados através do NIF ou IBAN da empresa. Se estes dados estiverem em falta, a ativação desta opção permitirá que um cliente ou fornecedor seja identificado com uma entrada existente da sua lista, com base no seu nome.
- Corresponder cliente/fornecedor por e-mail:
- Esta opção permite-lhe fazer corresponder um fornecedor a uma entrada existente da sua lista, com base no seu endereço de correio eletrónico (se o NIF ou IBAN estiver em falta)
- Canal de fornecimento prededefinido de novos clientes:
Escolher o canal de fornecimento predefinido a novos clientes. Escolher entre: impressão própria, e-mail, imprimir e publicar. - Tipo de cliente:
Escolha que tipo de cliente (empresa, administração, residencial) deve ser utilizado por defeito. Se não se configurar esta opção, o tipo de empresa será o que está predefinido. - A arquivar diretamente as faturas:
- Permite-lhe associar um software de terceiros ao Banqup a fim de importar as suas faturas desde esse sistema.
- Definições do arquivo de faturas: escolher como as contas a pagar e as contas a receber são numeradas quando são arquivadas.
- Número de sequência do arquivo de notas de crédito: escolher como as notas de crédito são numeradas ao serem arquivadas
- Numeração automática das suas despesas: escolher como as notas de despesas são numeradas
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