Spis treści:
Zobowiązania
Ustawienia > Przychodzące > Zatwierdź
- Sprawdź pod kątem duplikatów dokumentów-> TAK
Przy próbie wczytania zdublowanego dokumentu pojawi się ostrzeżenie:
Uwaga: system rozpoznaje duplikaty po następujących zmiennych:- Kwota
- Numer faktury
- Data faktury
- Dostawca
- Zablokuj archiwizowanie dokumentów -> TAK
Zapobiega akceptowaniu i archiwizowaniu duplikatów.
Należności
Ustawienia > Wychodzące
- Sprawdź pod kątem duplikatów dokumentów -> TAK
Numer faktury oraz jej łączna kwota decydują o tym, czy system uzna ją za duplikat. - Blokuj wysyłanie duplikatów -> TAK
Zapobiega ponownemu wysłaniu klientowi tej samej faktury.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.